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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JOICE MARQUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 855 Data de lançamento: 22/01/2020
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO 2020 1ª ETAPA DIA 23/01/2020 NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 115/2020. 0,00 77,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2020 VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO 2020 1ª ETAPA DIA 23/01/2020 NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 115/2020. 77,00
22/01/2020 VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO 2020 1ª ETAPA DIA 23/01/2020 NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 116/2020. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 77,00
29/12/2020 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO POR NÃO TER COMPROVAÇÃO DE GASTO EM VIAGEM. -77,00
29/12/2020 ANULADO POR NÃO TER COMPROVAÇÃO DE GASTO EM VIAGEM; -77,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.