O Município de Demonstração - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: IDS CONSTRUÇÃO DE REDES ELETRICAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 865 Data de lançamento: 23/01/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 03 POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS PARA USO DO BRITADOR MÓVEL CFE. MEMORANDO INTERNO SO 075/2020 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 261/2020. 3.000,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2020 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 03 POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS PARA USO DO BRITADOR MÓVEL CFE. MEMORANDO INTERNO SO 075/2020 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 261/2020. 3.000,00
28/01/2020 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 03 POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS PARA USO DO BRITADOR MÓVEL CFE. MEMORANDO INTERNO SO 075/2020 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 261/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 319 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 3.000,00
31/01/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 03 POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS PARA USO DO BRITADOR MÓVEL CFE. MEMORANDO INTERNO SO 075/2020 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 261/2020.LIQUIDADO CFE. NF Nº 319 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 2.850,00
31/01/2020 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 865/2020 150,00
TOTAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 28/01/2020 150,00 228/2020 Lançada
TOTAL   150,00