Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: RIBAMAR WOTTRICH |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
868 |
Data de lançamento: |
23/01/2020 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
Manutenção de Máquinas e Veículos |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS |
Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PEÇAS ELETRICAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTAROLA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA ROLO Nº 201 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 265/2020. |
800,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/01/2020 |
PEÇAS ELETRICAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTAROLA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA ROLO Nº 201 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 265/2020. |
800,00 |
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05/02/2020 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/027921412 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
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800,00 |
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12/02/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005319
PAGTO. REF. EMPENHO 000868/2020
RIBAMAR WOTTRICH - 22227 |
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800,00 |
TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.