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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 886 Data de lançamento: 23/01/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA PISTA DE SKATE NO BAIRRO JARDIM CFE. MEMORANDO INTERNO 067/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 286/2020. 863,60 863,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2020 MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA PISTA DE SKATE NO BAIRRO JARDIM CFE. MEMORANDO INTERNO 067/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 286/2020. 863,60
28/01/2020 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/430 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 863,60
30/01/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000886/2020 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815 863,60
TOTAL 863,60 863,60 863,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.