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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DAVID FERNANDES GOMES

Dados do Empenho
Número do empenho: 904 Data de lançamento: 24/01/2020
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3390.36.46.00.00.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR CONSELHEIRO TUTELAR E CRIANÇA PARA EXAME PERICIAL DIA 24/01/2020 DO DIA 24/01/2020 NA CIDADE DE IJUÍ/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 062/2020. 0,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2020 VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR CONSELHEIRO TUTELAR E CRIANÇA PARA EXAME PERICIAL DIA 24/01/2020 DO DIA 24/01/2020 NA CIDADE DE IJUÍ/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 062/2020. 60,00
24/01/2020 VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR CONSELHEIRO TUTELAR E CRIANÇA PARA EXAME PERICIAL DIA 24/01/2020 DO DIA 24/01/2020 NA CIDADE DE IJUÍ/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 062/2020. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA STASH ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA. 60,00
13/03/2020 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NÃO COMPROVAÇÃO DE VIAGEM. -60,00
13/03/2020 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO COMPROVAÇÃO DE VIAGEM. -60,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.