Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SUELIN LUZIA FETZNER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9133 |
Data de lançamento: |
25/06/2020 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade |
Conta de Despesa: |
3390.48.01.01.00.00 - AUXÍLIOS PARA CONSULTAS E EXAMES |
Natureza da despesa: |
AUXÍLIOS |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DESTINADO PARA PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 7043 0561 7243 490 CFE. MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 1011/2020. |
0,00 |
1.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/06/2020 |
VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DESTINADO PARA PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 7043 0561 7243 490 CFE. MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 1011/2020. |
1.600,00 |
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25/06/2020 |
VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DESTINADO PARA PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 7043 0561 7243 490 CFE. MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 1011/2020. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. |
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1.600,00 |
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06/07/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 331024
PAGTO. REF. EMPENHO 009133/2020
SUELIN LUZIA FETZNER - 26550 |
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1.600,00 |
TOTAL |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.