Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9151 |
Data de lançamento: |
25/06/2020 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
Atenção Básica |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Atendimento à Saúde - Atenção Básica |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO ELÉTRICO REALIZADO NA AMBULÂNCIA Nº 168 CFE. MEMORANDO INTERNO 1000/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2814/2020. |
135,00 |
135,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/06/2020 |
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO ELÉTRICO REALIZADO NA AMBULÂNCIA Nº 168 CFE. MEMORANDO INTERNO 1000/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2814/2020. |
135,00 |
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06/07/2020 |
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO ELÉTRICO REALIZADO NA AMBULÂNCIA Nº 168 CFE. MEMORANDO INTERNO 1000/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2814/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6063 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
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135,00 |
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09/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009151/2020
GILMAR RUDI POTTKER ME - 24 |
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135,00 |
TOTAL |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.