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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 9191 Data de lançamento: 29/06/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 49 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3000.00 Seringa descartável para injeção 5ml. 0,14 420,00
3000.00 Seringa descartável para injeção 3ml. 0,13 390,00
100.00 Soro fisiológico 1000 mls, sistema fechado, solução fisiológica de cloreto de sódio a 0,9%. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 049-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2020, MEMORANDO SS/AB 1017/2020. 4,65 465,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2020 Seringa descartável para injeção 5ml. Seringa descartável para injeção 3ml. Soro fisiológico 1000 mls, sistema fechado, solução fisiológica de cloreto de sódio a 0,9%. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 049-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2020, MEMORANDO SS/AB 1017/2020. 1.275,00
30/06/2020 Seringa descartável para injeção 5ml. Seringa descartável para injeção 3ml. Soro fisiológico 1000 mls, sistema fechado, solução fisiológica de cloreto de sódio a 0,9%. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 049-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2020, MEMORANDO SS/AB 1017/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 70049 ANEXA E ATESTADA PELA ENF. JOICE MARQUES. 1.275,00
09/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009191/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620 1.275,00
TOTAL 1.275,00 1.275,00 1.275,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.