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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: PEDRO HENRIQUE DOS REIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 933 Data de lançamento: 24/01/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 OUTROS,LAPIS DE ESCREVER e ADESIVOS PERSONALIZADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 UN.DE LÁPIS DE ESCREVER PERSONALIZADOS DESTINADOS 1º FÓRUM REGIONAL DE SAÚDE MENTAL CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 305/2020. 1,30 390,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2020 OUTROS,LAPIS DE ESCREVER e ADESIVOS PERSONALIZADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 UN.DE LÁPIS DE ESCREVER PERSONALIZADOS DESTINADOS 1º FÓRUM REGIONAL DE SAÚDE MENTAL CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 305/2020. 390,00
30/01/2020 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº E/035 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 390,00
10/02/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330700 PAGTO. REF. EMPENHO 000933/2020 PEDRO HENRIQUE DOS REIS - 25721 390,00
TOTAL 390,00 390,00 390,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.