Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9341
Data de lançamento:
03/07/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, PNEU 12/16.5 02 UND., CAMARA 02 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 12-16.5 SAMY TYRES SKS-1 12L E 01 CÂMARA PARA COLOCAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 817/2020.ORDEM DE COMPRA 2896/2020.
1.900,00
1.900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2020
OUTROS, PNEU 12/16.5 02 UND., CAMARA 02 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 12-16.5 SAMY TYRES SKS-1 12L E 01 CÂMARA PARA COLOCAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 817/2020.ORDEM DE COMPRA 2896/2020.
1.900,00
17/07/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 12-16.5 SAMY TYRES SKS-1 12L E 01 CÂMARA PARA COLOCAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 817/2020.ORDEM DE COMPRA 2896/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 37081 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
1.900,00
21/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009341/2020
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793
1.900,00
TOTAL
1.900,00
1.900,00
1.900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.