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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 9375 Data de lançamento: 07/07/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 42 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA PARA UMA ESTIMATIVA DE 25.000 CÓPIAS/MÊS, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA TERESINHA E FLORESTA, CFE 5ºADITIVO CONTRATO Nº 158-2016 E PREGÃO PRESENCIAL PMI042-2016. 0,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2020 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA PARA UMA ESTIMATIVA DE 25.000 CÓPIAS/MÊS, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA TERESINHA E FLORESTA, CFE 5ºADITIVO CONTRATO Nº 158-2016 E PREGÃO PRESENCIAL PMI042-2016. 3.000,00
31/08/2020 VALOR REF LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA TERESINHA E FLORESTA, CFE 5ºADITIVO CONTRATO Nº 158-2016 E PREGÃO PRESENCIAL PMI042-2016. LIQUIDADO CFE.FATURA Nº5375 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES REF.AGOSTO/2020. 680,19
04/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA TERESINHA E FLORESTA, CFE 5ºADITIVO CONTRATO Nº 158-2016 E PREGÃO PRESENCIAL PMI042-2016. LIQUIDADO CFE.FATURA Nº5375 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES REF.AGOSTO/2020. 680,19
30/09/2020 VALOR REF LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS FUND SANTA TERESINHA E FLORESTA, CFE 5ºADITIVO CONTRATO Nº 158-2016 E PREGÃO PRESENCIAL PMI042-2016. LIQUIDADO CFE.FATURA Nº5761 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES REF.SETEMBRO/2020. 515,41
07/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS FUND SANTA TERESINHA E FLORESTA, CFE 5ºADITIVO CONTRATO Nº 158-2016 E PREGÃO PRESENCIAL PMI042-2016. LIQUIDADO CFE.FATURA Nº5761 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES REF.SETEMBRO/2020. 515,41
30/10/2020 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS JUNTO AS EMEF SANTA TERESINHA E FLORESTA, CFE 5ºADITIVO CONTRATO Nº 158-2016 E PREGÃO PRESENCIAL PMI042-2016. LIQUIDADO CFE.FATURA Nº6133 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES REF.OUTUBRO/2020. 616,68
30/10/2020 ANULADO DEVIDO TÉRMINO DE CONTRATO. -1.187,72
09/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS JUNTO AS EMEF SANTA TERESINHA E FLORESTA, CFE 5ºADITIVO CONTRATO Nº 158-2016 E PREGÃO PRESENCIAL PMI042-2016. LIQUIDADO CFE.FATURA Nº6133 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES REF.OUTUBRO/2020. 616,68
TOTAL 1.812,28 1.812,28 1.812,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.