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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9561 Data de lançamento: 08/07/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 APONTADOR METÁLICO 1,20 120,00
250.00 CADERNO PEQUENO 3,80 950,00
150.00 ENVELOPE BRANCO/TAMANHO OFÍCIO (26cm x 36cm) 0,28 42,00
12.00 GRAMPEADOR GRANDE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR DESTINADO PARA AS ESCOLAS DE ED INFANTIL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 10/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 30/2020, MEMORANDO SE 614/2020. 23,85 286,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2020 APONTADOR METÁLICO CADERNO PEQUENO ENVELOPE BRANCO/TAMANHO OFÍCIO (26cm x 36cm) GRAMPEADOR GRANDE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR DESTINADO PARA AS ESCOLAS DE ED INFANTIL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 10/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 30/2020, MEMORANDO SE 614/2020. 1.398,20
17/08/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR DESTINADO PARA AS ESCOLAS DE ED INFANTIL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 10/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 30/2020, MEMORANDO SE 614/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 22787 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER. 1.398,20
19/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009561/2020 DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - 16523 1.398,20
TOTAL 1.398,20 1.398,20 1.398,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.