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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9573 Data de lançamento: 08/07/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 APONTADOR METÁLICO 1,20 36,00
3.00 CADERNO PEQUENO 3,80 11,40
1.00 COLCHETE DE AÇO METÁLICO N.° 07. Caixa com 72 unid 2,80 2,80
150.00 ENVELOPE BRANCO/TAMANHO OFÍCIO (26cm x 36cm) 0,28 42,00
50.00 FITA ADESIVA ESTREITA TRANSPARENTE, rolo pequeno. 0,30 15,00
5.00 GRAMPEADOR GRANDE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 10/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 30/2020, MEMORANDO SS/AB 934/2020. 23,85 119,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2020 APONTADOR METÁLICO CADERNO PEQUENO COLCHETE DE AÇO METÁLICO N.° 07. Caixa com 72 unid ENVELOPE BRANCO/TAMANHO OFÍCIO (26cm x 36cm) FITA ADESIVA ESTREITA TRANSPARENTE, rolo pequeno. GRAMPEADOR GRANDE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 10/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 30/2020, MEMORANDO SS/AB 934/2020. 226,45
17/08/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 10/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 30/2020, MEMORANDO SS/AB 934/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 22788 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER. 226,45
19/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009573/2020 DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - 16523 226,45
TOTAL 226,45 226,45 226,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.