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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DAROS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LT

Dados do Empenho
Número do empenho: 9574 Data de lançamento: 08/07/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 CORRETIVO LÍQUIDO 0,84 25,20
300.00 ENVELOPE (11cm x 23cm) 0,08 24,00
50.00 FITA ADESIVA CREPE. Tamanho: 18mm x 50mm 2,29 114,50
50.00 PASTA DE PLÁSTICO COM ABAS E ELÁSTICO COM ABAS E E VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 10/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2020, MEMORANDO SS/AB 934/2020. 1,42 71,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2020 CORRETIVO LÍQUIDO ENVELOPE (11cm x 23cm) FITA ADESIVA CREPE. Tamanho: 18mm x 50mm PASTA DE PLÁSTICO COM ABAS E ELÁSTICO COM ABAS E E VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 10/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2020, MEMORANDO SS/AB 934/2020. 234,70
15/09/2020 CORRETIVO LÍQUIDO ENVELOPE (11cm x 23cm) FITA ADESIVA CREPE. Tamanho: 18mm x 50mm PASTA DE PLÁSTICO COM ABAS E ELÁSTICO COM ABAS E E VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 10/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2020, MEMORANDO SS/AB 934/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 18434 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER. 234,70
17/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009574/2020 DAROS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA - 16525 234,70
TOTAL 234,70 234,70 234,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.