O Município de Demonstração - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: S. SCHNEIDER - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 9578 Data de lançamento: 08/07/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 COLA INSTANTÂNEA PARA USO GERAL 0,75 3,75
2.00 COLA PARA ARTESANATO 2,09 4,18
50.00 PILHA MÉDIA 1,5V 1LPR14S C 2,23 111,50
10.00 TESOURA GRANDE - Tam. Aprox. 20cm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 10/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 28/2020, MEMORANDO SS/AB 934/2020. 3,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2020 COLA INSTANTÂNEA PARA USO GERAL COLA PARA ARTESANATO PILHA MÉDIA 1,5V 1LPR14S C TESOURA GRANDE - Tam. Aprox. 20cm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 10/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 28/2020, MEMORANDO SS/AB 934/2020. 149,43
15/10/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 10/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 28/2020, MEMORANDO SS/AB 934/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 10697/2020 ANEXA E ATESTADA PELA RESPONSÁVEL DO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER. 149,43
20/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009578/2020 S. SCHNEIDER - EPP - 27353 149,43
TOTAL 149,43 149,43 149,43
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.