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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9593 Data de lançamento: 08/07/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO BRITADOR MÓVEL, CFME MEMORANDO INTERNO SO 844/2020 E ORDEM DE COMPRA 2981/2020. 472,88 472,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2020 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO BRITADOR MÓVEL, CFME MEMORANDO INTERNO SO 844/2020 E ORDEM DE COMPRA 2981/2020. 472,88
12/08/2020 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO BRITADOR MÓVEL, CFME MEMORANDO INTERNO SO 844/2020 E ORDEM DE COMPRA 2981/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 69507 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 472,88
17/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009593/2020 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 472,88
TOTAL 472,88 472,88 472,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.