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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9612 Data de lançamento: 09/07/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: CONVÊNIO FUNREBOM
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: FUNREBOM
Fonte de Recurso: AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, INTERRUOTOR, FIO, CABO, FITA, LANTERNA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA RESGATE Nº 108 DO CORPO DE BOMBEIROS, CFME OFÍCIO Nº 054/4º PelBM/2020 E ORDEM DE COMPRA 3004/2020. 272,00 272,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2020 PEÇAS, INTERRUOTOR, FIO, CABO, FITA, LANTERNA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA RESGATE Nº 108 DO CORPO DE BOMBEIROS, CFME OFÍCIO Nº 054/4º PelBM/2020 E ORDEM DE COMPRA 3004/2020. 272,00
17/07/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA RESGATE Nº 108 DO CORPO DE BOMBEIROS, CFME OFÍCIO Nº 054/4º PelBM/2020 E ORDEM DE COMPRA 3004/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 8629 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SARGENTO ADÉLCIO DA ROSA. 272,00
21/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009612/2020 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24 272,00
TOTAL 272,00 272,00 272,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.