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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9647 Data de lançamento: 10/07/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Setor de Engenharia e Arquitetura
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 COLCHETE DE AÇO METÁLICO N.° 07. Caixa com 72 unid 2,80 14,00
10.00 ENVELOPE BRANCO/TAMANHO OFÍCIO (26cm x 36cm) 0,28 2,80
27.00 FITA ADESIVA ESTREITA TRANSPARENTE, rolo pequeno. 0,30 8,10
1.00 GRAMPEADOR GRANDE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA O SETOR DE PROJETOS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 10/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 30/2020, MEMORANDO SAP 246/2020. 23,85 23,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2020 COLCHETE DE AÇO METÁLICO N.° 07. Caixa com 72 unid ENVELOPE BRANCO/TAMANHO OFÍCIO (26cm x 36cm) FITA ADESIVA ESTREITA TRANSPARENTE, rolo pequeno. GRAMPEADOR GRANDE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA O SETOR DE PROJETOS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 10/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 30/2020, MEMORANDO SAP 246/2020. 48,75
17/08/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA O SETOR DE PROJETOS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 10/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 30/2020, MEMORANDO SAP 246/2020. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 22790 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER. 48,75
19/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009647/2020 DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - 16523 48,75
TOTAL 48,75 48,75 48,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.