Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, LÂMPADA, CONTACTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NA SALA DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP 243/2020.ORDEM DE COMPRA 3065/2020.
321,01
321,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/07/2020
MATERIAIS ELÉTRICOS, LÂMPADA, CONTACTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NA SALA DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP 243/2020.ORDEM DE COMPRA 3065/2020.
321,01
11/09/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NA SALA DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP 243/2020.ORDEM DE COMPRA 3065/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 931/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU.
321,01
17/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009713/2020
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
321,01
TOTAL
321,01
321,01
321,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.