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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9723 Data de lançamento: 15/07/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Serviços Odontológicos
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, CARIMBO NYKON 302, 10 UND. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 10 UNIDADES DE CARIMBOS DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1066/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3071/2020. 320,00 320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2020 OUTROS, CARIMBO NYKON 302, 10 UND. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 10 UNIDADES DE CARIMBOS DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1066/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3071/2020. 320,00
17/07/2020 VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 10 UNIDADES DE CARIMBOS DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1066/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3071/2020. LIQUIDADO CFME NF 1535/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN. 320,00
21/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009723/2020 NOELI BUCKER VIANA - 25083 320,00
TOTAL 320,00 320,00 320,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.