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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JOSEANE TESCK

Dados do Empenho
Número do empenho: 9737 Data de lançamento: 15/07/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MADEIRA, PRANCHA P/PONTILHÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS PARA REFORMA DA PONTE DOS FREITAS NA LOCALIDADE DE SÃO PAULO PONTÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 892/2020 E ORDEM DE COMPRA 3083/2020. 2.190,00 2.190,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2020 MADEIRA, PRANCHA P/PONTILHÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS PARA REFORMA DA PONTE DOS FREITAS NA LOCALIDADE DE SÃO PAULO PONTÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 892/2020 E ORDEM DE COMPRA 3083/2020. 2.190,00
17/07/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS PARA REFORMA DA PONTE DOS FREITAS NA LOCALIDADE DE SÃO PAULO PONTÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 892/2020 E ORDEM DE COMPRA 3083/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 1174/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 2.190,00
21/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009737/2020 JOSEANE TESCK - 5228 2.190,00
TOTAL 2.190,00 2.190,00 2.190,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.