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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9765 Data de lançamento: 15/07/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: Serviços de Proteção ao Idoso - Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.32.03.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso: FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC COVID-19 (P 378)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 26 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 ÁGUA SANITÁRIA 5 L 8,79 439,50
100.00 DETERGENTE 1,59 159,00
100.00 SABÃO EM PÓ 1KG 5,29 529,00
80.00 ÁLCOOL GEL 500ML 8,99 719,20
35.00 AVENTAIS LAVÁVEIS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EPI'S E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO LAR DO IDOSO CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2020 PROCESSO 086/2020. 24,35 852,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2020 ÁGUA SANITÁRIA 5 L DETERGENTE SABÃO EM PÓ 1KG ÁLCOOL GEL 500ML AVENTAIS LAVÁVEIS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EPI'S E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO LAR DO IDOSO CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2020 PROCESSO 086/2020. 2.698,95
17/07/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EPI'S E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO LAR DO IDOSO CFME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2020 PROCESSO 086/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 109192/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA STASH RUDI SCHWEIG. 2.698,95
24/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009765/2020 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857 2.698,95
TOTAL 2.698,95 2.698,95 2.698,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.