Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/01/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2020 |
2.433,79 |
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28/01/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2020. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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2.433,79 |
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28/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-COMPAQ COM PERM DE CAP CONT E AVAL DE DESEMP |
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4,20 |
28/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-COMPAQ COM PERM DE CAP CONT E AVAL DE DESEMP |
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11,69 |
28/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASEPI - RIFAS, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-COMPAQ COM PERM DE CAP CONT E AVAL DE DESEMP |
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20,00 |
28/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: S I S P I, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-COMPAQ COM PERM DE CAP CONT E AVAL DE DESEMP |
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24,34 |
28/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-COMPAQ COM PERM DE CAP CONT E AVAL DE DESEMP |
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266,70 |
28/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-COMPAQ COM PERM DE CAP CONT E AVAL DE DESEMP |
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423,99 |
28/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-COMPAQ COM PERM DE CAP CONT E AVAL DE DESEMP |
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519,37 |
28/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANRISUL, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-COMPAQ COM PERM DE CAP CONT E AVAL DE DESEMP |
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800,72 |
29/01/2020 |
Pagamento de Empenho 979/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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362,78 |
TOTAL |
2.433,79 |
2.433,79 |
2.433,79 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.