Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9893 |
Data de lançamento: |
17/07/2020 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
Atenção Básica |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Atendimento à Saúde - Atenção Básica |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS |
Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PEÇAS, TERMINAL, ISOLANTE, LANTERNA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS FROTA 187, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1107/2020, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1107/2020 E ORDEM DE COMPRA 3148/2020. |
114,00 |
114,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/07/2020 |
PEÇAS, TERMINAL, ISOLANTE, LANTERNA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS FROTA 187, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1107/2020, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1107/2020 E ORDEM DE COMPRA 3148/2020. |
114,00 |
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27/07/2020 |
PEÇAS, TERMINAL, ISOLANTE, LANTERNA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS FROTA 187, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1107/2020, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1107/2020 E ORDEM DE COMPRA 3148/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8670 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
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114,00 |
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30/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009893/2020
GILMAR RUDI POTTKER ME - 24 |
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114,00 |
TOTAL |
114,00 |
114,00 |
114,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.