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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ESAU FERNANDES DE SOUZA 38642107049

Dados do Empenho
Número do empenho: 9986 Data de lançamento: 24/07/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO REPARO REDE ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS NA REDE ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES SANTA TERESINHA (SUBSTITUIÇÃO DA FIAÇÃO, CABOS, SUPORTES E DE 20 LÂMPADAS QUEIMADAS POR REFLETORES DE LED), CFE MEMORANDO SE 648/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3206/2020. 5.900,00 5.900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2020 SERVIÇO REPARO REDE ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS NA REDE ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES SANTA TERESINHA (SUBSTITUIÇÃO DA FIAÇÃO, CABOS, SUPORTES E DE 20 LÂMPADAS QUEIMADAS POR REFLETORES DE LED), CFE MEMORANDO SE 648/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3206/2020. 5.900,00
29/07/2020 SERVIÇO REPARO REDE ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS NA REDE ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES SANTA TERESINHA (SUBSTITUIÇÃO DA FIAÇÃO, CABOS, SUPORTES E DE 20 LÂMPADAS QUEIMADAS POR REFLETORES DE LED), CFE MEMORANDO SE 648/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3206/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 009 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 5.900,00
05/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009986/2020 ESAU FERNANDES DE SOUZA 38642107049 - 19431 5.900,00
TOTAL 5.900,00 5.900,00 5.900,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.