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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 15967 Data de lançamento: 29/10/2021
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 36 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA ESCOLAS E SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº082-2020 E PREGÃO PRESENCIAL PMI036-2020 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1828/2021, 5188/2021 E 9469/2021. 0,00 750,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2021 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA ESCOLAS E SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº082-2020 E PREGÃO PRESENCIAL PMI036-2020 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1828/2021, 5188/2021 E 9469/2021. 750,45
29/10/2021 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA ESCOLAS E SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº082-2020 E PREGÃO PRESENCIAL PMI036-2020 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1828/2021, 5188/2021 E 9469/2021. LIQUIDADO CFE.FATURA Nº10403 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM REF.OUTUBRO/2021. 750,45
TOTAL 750,45 750,45 0,00
SALDO A PAGAR 750,45
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.