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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DAROS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LT

Dados do Empenho
Número do empenho: 4272 Data de lançamento: 23/03/2021
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 COLA ESCOLAR LÍQUIDA BRANCA, (KG). 6,90 172,50
12.00 CORRETIVO LÍQUIDO 0,84 10,08
70.00 ENVELOPE (11cm x 23cm) 0,08 5,60
15.00 PASTA DE PLÁSTICO COM ABAS E ELÁSTICO COM ABAS E E 1,42 21,30
90.00 PINCEL ATÔMICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ENS FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 10-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27-2020 E MEMORANDO SE 203/2021. 7,29 656,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2021 COLA ESCOLAR LÍQUIDA BRANCA, (KG). CORRETIVO LÍQUIDO ENVELOPE (11cm x 23cm) PASTA DE PLÁSTICO COM ABAS E ELÁSTICO COM ABAS E E PINCEL ATÔMICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ENS FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 10-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27-2020 E MEMORANDO SE 203/2021. 865,58
28/04/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ENS FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 10-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27-2020 E MEMORANDO SE 203/2021..LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº2001, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE ANTONIO HENTGES E PELA FISCAL DO CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER. 865,58
03/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004272/2021 DAROS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA - 16525 865,58
TOTAL 865,58 865,58 865,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.