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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DAROS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LT

Dados do Empenho
Número do empenho: 4283 Data de lançamento: 23/03/2021
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 BOBINA PARA MÁQUINA DE CALCULAR 57MMX60M 2,38 95,20
1.00 FITA ADESIVA CREPE. Tamanho: 18mm x 50mm 2,29 2,29
30.00 PASTA DE PLÁSTICO COM ABAS E ELÁSTICO COM ABAS E E VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA A SECRET DE ADM E PLANEJAMENTO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 10-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27-2020 E MEMORANDO SAP 059/2021. 1,42 42,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2021 BOBINA PARA MÁQUINA DE CALCULAR 57MMX60M FITA ADESIVA CREPE. Tamanho: 18mm x 50mm PASTA DE PLÁSTICO COM ABAS E ELÁSTICO COM ABAS E E VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA A SECRET DE ADM E PLANEJAMENTO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 10-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27-2020 E MEMORANDO SAP 059/2021. 140,09
25/05/2021 BOBINA PARA MÁQUINA DE CALCULAR 57MMX60M FITA ADESIVA CREPE. Tamanho: 18mm x 50mm PASTA DE PLÁSTICO COM ABAS E ELÁSTICO COM ABAS E E VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA A SECRET DE ADM E PLANEJAMENTO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 10-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27-2020 E MEMORANDO SAP 059/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20002 ANEXA E ATESTADA PELA RESPONSAVEL PELO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER. 140,09
28/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004283/2021 DAROS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA - 16525 140,09
TOTAL 140,09 140,09 140,09
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.