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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EDENER V. PIEREZAN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 471 Data de lançamento: 14/01/2021
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Calçamento e Pavimentação
Conta de Despesa: 4490.51.91.01.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: FINISA - CEF 2019

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 17 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1303.00 Tubo de concreto simples, diâmetro nominal 400mm, 1000mm de comprimento útil, junta macho e fêmea, classe PS2. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.303 TUBOS DE CONCRETO DE 400mm DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE REDE PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO LOTE 2, DEVIDO REPERFILAMENTO ASFÁLTICO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 17/2020, ATA Nº 46/2020 E MEMORANDO SO 001/2021. 33,50 43.650,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/01/2021 Tubo de concreto simples, diâmetro nominal 400mm, 1000mm de comprimento útil, junta macho e fêmea, classe PS2. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.303 TUBOS DE CONCRETO DE 400mm DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE REDE PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO LOTE 2, DEVIDO REPERFILAMENTO ASFÁLTICO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 17/2020, ATA Nº 46/2020 E MEMORANDO SO 001/2021. 43.650,50
20/01/2021 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº E/1805; E/1806; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 8.040,00
22/01/2021 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1810; 1809; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO PAULO SÉRGIO VOGT. REF 240 TUBOS. 8.040,00
27/01/2021 Tubo de concreto simples, diâmetro nominal 400mm, 1000mm de comprimento útil, junta macho e fêmea, classe PS2. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.303 TUBOS DE CONCRETO DE 400mm DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE REDE PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO LOTE 2, DEVIDO REPERFILAMENTO ASFÁLTICO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 17/2020, ATA Nº 46/2020 E MEMORANDO SO 001/2021.LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº E/1818; E/1817; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 8.040,00
28/01/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.303 TUBOS DE CONCRETO DE 400mm DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE REDE PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO LOTE 2, DEVIDO REPERFILAMENTO ASFÁLTICO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 17/2020, ATA Nº 46/2020 E MEMORANDO SO 001/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 1820 E 1819/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 8.040,00
05/02/2021 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/1821; 1/1822; 1/1824; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 11.490,50
26/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/1821; 1/1822; 1/1824; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 11.490,50
26/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE. DANFE Nº E/1805; E/1806; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 8.040,00
26/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1810; 1809; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO PAULO SÉRGIO VOGT. REF 240 TUBOS. 8.040,00
26/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Tubo de concreto simples, diâmetro nominal 400mm, 1000mm de comprimento útil, junta macho e fêmea, classe PS2. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.303 TUBOS DE CONCRETO DE 400mm DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE REDE PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO LOTE 2, DEVIDO REPERFILAMENTO ASFÁLTICO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 17/2020, ATA Nº 46/2020 E MEMORANDO SO 001/2021.LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº E/1818; E/1817; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 8.040,00
26/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.303 TUBOS DE CONCRETO DE 400mm DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE REDE PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO LOTE 2, DEVIDO REPERFILAMENTO ASFÁLTICO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 17/2020, ATA Nº 46/2020 E MEMORANDO SO 001/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 1820 E 1819/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 8.040,00
TOTAL 43.650,50 43.650,50 43.650,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.