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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: RAKSE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 474 Data de lançamento: 14/01/2021
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Calçamento e Pavimentação
Conta de Despesa: 4490.51.91.01.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: FINISA - CEF 2019

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 17 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
80.00 Tubo de concreto simples, diâmetro nominal 500mm, 1000mm de comprimento útil, junta macho e fêmea, classe PS2. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 500mm DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE REDE PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO LOTE 2 DEVIDO REPERFILAMENTO ASFÁLTICO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 17/2020, ATA Nº 47/2020 E MEMORANDO SO 010/2021. 55,35 4.428,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/01/2021 Tubo de concreto simples, diâmetro nominal 500mm, 1000mm de comprimento útil, junta macho e fêmea, classe PS2. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 500mm DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE REDE PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO LOTE 2 DEVIDO REPERFILAMENTO ASFÁLTICO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 17/2020, ATA Nº 47/2020 E MEMORANDO SO 010/2021. 4.428,00
20/01/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 500mm DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE REDE PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO LOTE 2 DEVIDO REPERFILAMENTO ASFÁLTICO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 17/2020, ATA Nº 47/2020 E MEMORANDO SO 010/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 16617/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 4.428,00
26/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000474/2021 RAKSE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 29174 4.428,00
TOTAL 4.428,00 4.428,00 4.428,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.