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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SUPERMERCADO SCOTTA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 524 Data de lançamento: 14/01/2021
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 9 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 Adesivo sanitário 2,80 560,00
30.00 Balde plástico, com alça em arame galvanizado 20l 6,60 198,00
100.00 Luvas de látex G 1,99 199,00
10.00 Vassoura plástica para jardim grande VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUC INFANTIL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/20, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41/2020, MEMORANDO SE 28/21. 6,90 69,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/01/2021 Adesivo sanitário Balde plástico, com alça em arame galvanizado 20l Luvas de látex G Vassoura plástica para jardim grande VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUC INFANTIL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/20, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41/2020, MEMORANDO SE 28/21. 1.026,00
29/01/2021 Adesivo sanitário Balde plástico, com alça em arame galvanizado 20l Luvas de látex G Vassoura plástica para jardim grande VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUC INFANTIL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/20, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41/2020, MEMORANDO SE 28/21.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19422 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 1.026,00
04/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000524/2021 SUPERMERCADO SCOTTA LTDA - 21398 1.026,00
TOTAL 1.026,00 1.026,00 1.026,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.