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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 556 Data de lançamento: 15/01/2021
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Comaja Lote 88 - Pneu 265/75 R16 Índice de carga mínimo 110. Índice de velocidade mínimo "R". Padrão de qualidade Pirelli, Goodyear, Firestone, Bridgestone ou de qualidade superior. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 265/75 DESTINADOS PARA O VEÍCULO FROTA 118,CAMIONETE PLACA IML 2188, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 06/20 COMPARTILHADO COM O COMAJA, PROCESSO LICITATÓRIO 4/20, MEMORANDO SO 013/2021. 713,00 2.852,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2021 Comaja Lote 88 - Pneu 265/75 R16 Índice de carga mínimo 110. Índice de velocidade mínimo "R". Padrão de qualidade Pirelli, Goodyear, Firestone, Bridgestone ou de qualidade superior. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 265/75 DESTINADOS PARA O VEÍCULO FROTA 118,CAMIONETE PLACA IML 2188, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 06/20 COMPARTILHADO COM O COMAJA, PROCESSO LICITATÓRIO 4/20, MEMORANDO SO 013/2021. 2.852,00
TOTAL 2.852,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.852,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.