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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: RAKSE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7252 Data de lançamento: 24/05/2021
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 17 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
80.00 Tubo de concreto simples, diâmetro nominal 500mm, 1000mm de comprimento útil, junta macho e fêmea, classe PS2. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO 500mm DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO EM VALA ABERTA NO ANTIGO LEITO DO RIO PULADOR, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 017-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47-2020 E MEMORANDO SO 693/2021. 55,35 4.428,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2021 Tubo de concreto simples, diâmetro nominal 500mm, 1000mm de comprimento útil, junta macho e fêmea, classe PS2. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO 500mm DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO EM VALA ABERTA NO ANTIGO LEITO DO RIO PULADOR, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 017-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47-2020 E MEMORANDO SO 693/2021. 4.428,00
27/09/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO 500mm DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO EM VALA ABERTA NO ANTIGO LEITO DO RIO PULADOR, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 017-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47-2020 E MEMORANDO SO 693/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 17660/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 4.428,00
30/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007252/2021 RAKSE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 29174 4.428,00
TOTAL 4.428,00 4.428,00 4.428,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.