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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EDENER V. PIEREZAN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8214 Data de lançamento: 09/06/2021
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Calçamento e Pavimentação
Conta de Despesa: 4490.51.91.01.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 17 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 Tubo de concreto simples, diâmetro nominal 400mm, 1000mm de comprimento útil, junta macho e fêmea, classe PS2. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO 400mm DESTINADOS PARA CANALIZAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL NA RUA JOÃO THIESEN DEVIDO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 17/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46/2020 E MEMORANDO SO 738/2021. 33,50 3.350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/06/2021 Tubo de concreto simples, diâmetro nominal 400mm, 1000mm de comprimento útil, junta macho e fêmea, classe PS2. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO 400mm DESTINADOS PARA CANALIZAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL NA RUA JOÃO THIESEN DEVIDO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 17/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46/2020 E MEMORANDO SO 738/2021. 3.350,00
02/08/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO 400mm DESTINADOS PARA CANALIZAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL NA RUA JOÃO THIESEN DEVIDO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 17/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46/2020 E MEMORANDO SO 738/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº2058, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT. 3.350,00
09/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008214/2021 EDENER V. PIEREZAN ME - 27056 3.350,00
TOTAL 3.350,00 3.350,00 3.350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.