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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 905 Data de lançamento: 26/01/2021
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Calçamento e Pavimentação
Conta de Despesa: 4490.51.91.01.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Natureza da despesa: TOMADA DE PRECOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 22 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPERFILAMENTO ASFÁLTICO DE 4.244,20 m², SENDO NAS RUAS: ESTRELA, GIRUÁ, FELIZ, BUTIÁ E CARLOS SOARES, NO BAIRRO FLORESTA, NO MUNICIPIO DE IBIRUBÁ CFE. 1º TERMO ADITIVO REF.TOMADA DE PREÇO Nº 22/2020. 0,00 8.939,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2021 VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPERFILAMENTO ASFÁLTICO DE 4.244,20 m², SENDO NAS RUAS: ESTRELA, GIRUÁ, FELIZ, BUTIÁ E CARLOS SOARES, NO BAIRRO FLORESTA, NO MUNICIPIO DE IBIRUBÁ CFE. 1º TERMO ADITIVO REF.TOMADA DE PREÇO Nº 22/2020. 8.939,05
26/01/2021 VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPERFILAMENTO ASFÁLTICO DE 4.244,20 m², SENDO NAS RUAS: ESTRELA, GIRUÁ, FELIZ, BUTIÁ E CARLOS SOARES, NO BAIRRO FLORESTA, NO MUNICIPIO DE IBIRUBÁ CFE. 1º TERMO ADITIVO REF.TOMADA DE PREÇO Nº 22/2020.LIQUIDADO CFE. NF Nº 122 ANEXA E ATESTADA PELA ARQUITETA E URBANISTA ROBERTA S. AHLERT. 8.939,05
29/01/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 905/2021 - REF. JANEIRO/2021 CONSTRUTORA DEL RIJO S A - 28495 8.833,92
29/01/2021 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 905/2021 22,53
29/01/2021 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 905/2021 82,60
TOTAL 8.939,05 8.939,05 8.939,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 26/01/2021 22,53 219/2021 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 26/01/2021 82,60 219/2021 Lançada
TOTAL   105,13