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Última atualização realizada em 13/06/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DANIEL VIANNA REIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2084 Data de lançamento: 02/05/2022
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO DE OLEO 21,00 21,00
1.00 Filtro Combustível 19,00 19,00
1.00 FILTRO DE AR 67,00 67,00
1.00 KIT 172,90 172,90
1.00 KIT 198,50 198,50
1.00 bomba d agua 193,00 193,00
1.00 TUBO 39,74 39,74
1.00 MANGUEIRA 28,01 28,01
1.00 VELAS DE IGNICAO 114,00 114,00
1.00 KIT Finalidade: Material para conserto no veículo placas IUY 1705, conforme solicitado no memorando 165/2022 SMS 1.150,00 1.150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2022 FILTRO DE OLEO Filtro Combustível FILTRO DE AR KIT KIT bomba d agua TUBO MANGUEIRA VELAS DE IGNICAO KIT Finalidade: Material para conserto no veículo placas IUY 1705, conforme solicitado no memorando 165/2022 SMS 2.003,15
06/05/2022 Manutenção veículo Gm Spin, placa IUY-1705 2.003,15
11/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002084/2022 Daniel Vianna Reis - 2010677 2.003,15
TOTAL 2.003,15 2.003,15 2.003,15
SALDO A PAGAR 0,00