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Última atualização realizada em 10/06/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: TKNET TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2209 Data de lançamento: 06/05/2022
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO BASICO
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 18 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Referente 4º Termo de Aditivo do Contrato nº 078/2020. Com alteração na velocidade total contratada, que passa de 75MBPS para 200MBPS, 100% dedicado. 3.030,00 9.090,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2022 Referente 4º Termo de Aditivo do Contrato nº 078/2020. Com alteração na velocidade total contratada, que passa de 75MBPS para 200MBPS, 100% dedicado. 9.090,00
09/05/2022 Conforme Recibo Nº 202583; 321; 2.480,00
16/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Recibo Nº 202583; 321; 2.480,00
09/09/2022 Conforme Nota Fiscal Nº M22/202653; 357; 3.030,00
14/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº M22/202653; 357; 3.030,00
08/11/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 375; M22/202685; 3.030,00
11/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 375; M22/202685; 3.030,00
23/12/2022 SALDO RESTANTE SEM SER UTILIZADO NO EXERCICIO -550,00
TOTAL 8.540,00 8.540,00 8.540,00
SALDO A PAGAR 0,00