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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DAROS- SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2836 Data de lançamento: 07/06/2022
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto / Atividade: CAPS - CENTRO PSICOSOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: CUCA LEGAL - CAPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 9 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 CLIPS - Clips n.º 4/0, produzido de arame de aço. Com no mínimo caixa com 100 unidades; 1,95 97,50
10.00 TINTA PARA CARIMBO - Tinta para carimbo na cor preta. Composta por água, corantes, glicóis e resinas. Embalagem com 40ml; Finalidade: Aquisição de material de expediente para uso da secretaria municipal da saúde. 2,98 29,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2022 CLIPS - Clips n.º 4/0, produzido de arame de aço. Com no mínimo caixa com 100 unidades; TINTA PARA CARIMBO - Tinta para carimbo na cor preta. Composta por água, corantes, glicóis e resinas. Embalagem com 40ml; Finalidade: Aquisição de material de expediente para uso da secretaria municipal da saúde. 127,30
19/07/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 1/24530; 97,50
22/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/24530; 97,50
22/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2836/2022 - REF. JULHO/2022 Daros- Suprimentos Para Informatica e Escritorio Ltda - 2012894 97,50
22/07/2022 ESTORNO DE VALOR AUT EM CONTA INCORRETA -97,50
TOTAL 127,30 97,50 97,50
SALDO A PAGAR 29,80