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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: UBUNTU CENTRO DE REABILITACAO EIRELI-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3133 Data de lançamento: 24/06/2022
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL
Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 18 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Contratação de Centro de Reabilitação para internação, com atendimento especializado, para tratamento de recuperação do jovem Adriano André Trindade, inscrito no cadastro de pessoas físicas sob o n.º 632.614.800-68, conforme solicitação do CREAS através do memorando n.º 67/2022. 2.300,00 13.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2022 Contratação de Centro de Reabilitação para internação, com atendimento especializado, para tratamento de recuperação do jovem Adriano André Trindade, inscrito no cadastro de pessoas físicas sob o n.º 632.614.800-68, conforme solicitação do CREAS através do memorando n.º 67/2022. 13.800,00
06/07/2022 Referente atendimento especializado, para tratamento de recuperação de jovem, conforme solicitação do CREAS, período de julho à agosto/2022. Conforme ciente de Vinicius Lange - Coordenador da Sec. da Saúde. 2.300,00
08/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente atendimento especializado, para tratamento de recuperação de jovem, conforme solicitação do CREAS, período de julho à agosto/2022. Conforme ciente de Vinicius Lange - Coordenador da Sec. da Saúde. 2.300,00
03/08/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 277; em conformidade com a liquidaçao Marisa M. B. Fazenda - Coord. de Programas Sociais 2.300,00
17/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 277; em conformidade com a liquidaçao Marisa M. B. Fazenda - Coord. de Programas Sociais 2.300,00
05/09/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 291; ref 05/09/2022 a 04/10/2022 2.300,00
06/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 291; ref 05/09/2022 a 04/10/2022 2.300,00
07/10/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 300; ref 05/10/2022 a 04/11/2022 em conformidade com a liquidaçao Marisa M. B. Fazenda - Coord. de Programas Sociais 2.300,00
13/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 300; ref 05/10/2022 a 04/11/2022 em conformidade com a liquidaçao Marisa M. B. Fazenda - Coord. de Programas Sociais 2.300,00
04/11/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 310; REF 05/11/2022 A 04/12/2022 2.300,00
08/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 310; REF 05/11/2022 A 04/12/2022 2.300,00
08/12/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 322; REF PERIODO 12/2022 em conformidade com a liquidaçao Marisa M. B. Fazenda - Coord. de Programas Sociais 2.300,00
14/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 322; REF PERIODO 12/2022 em conformidade com a liquidaçao Marisa M. B. Fazenda - Coord. de Programas Sociais 2.300,00
TOTAL 13.800,00 13.800,00 13.800,00
SALDO A PAGAR 0,00