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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: UBUNTU CENTRO DE REABILITACAO EIRELI-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3134 Data de lançamento: 24/06/2022
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL
Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 19 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Contratação de Centro de Reabilitação para internação, com atendimento especializado, para tratamento de recuperação do jovem Lucas Gonçalves da Silva, em cumprimento à determinação judicial extraída do processo nº 5000121-30.2021.8.21.0071/RS. 2.300,00 13.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2022 Contratação de Centro de Reabilitação para internação, com atendimento especializado, para tratamento de recuperação do jovem Lucas Gonçalves da Silva, em cumprimento à determinação judicial extraída do processo nº 5000121-30.2021.8.21.0071/RS. 13.800,00
06/07/2022 Internação, com atendimento especializado, para tratamento de recuperação de jovem, em cumprimento à determinação judicial extraída do processo nº 5000121-30.2021.8.21.0071/RS. Conforme ciente de Vinicius Lange - Coordenador da Sec. da Saúde. 2.000,00
08/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Internação, com atendimento especializado, para tratamento de recuperação de jovem, em cumprimento à determinação judicial extraída do processo nº 5000121-30.2021.8.21.0071/RS. Conforme ciente de Vinicius Lange - Coordenador da Sec. da Saúde. 2.000,00
03/08/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 278; em conformidade com a liquidaçao Marisa M. B. Fazenda - Coord. de Programas Sociais 2.000,00
12/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 278; em conformidade com a liquidaçao Marisa M. B. Fazenda - Coord. de Programas Sociais 2.000,00
05/09/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 292; 299; REF 01/09/2022 A 30/09/2022 REF NF299 R$600,00 (PAGAMENTO DIFERENÇA CONFORME NOTAS 268 E 278) 2.900,00
09/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 292; 299; REF 01/09/2022 A 30/09/2022 REF NF299 R$600,00 (PAGAMENTO DIFERENÇA CONFORME NOTAS 268 E 278) 2.900,00
07/10/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 301; ref 01/10/2022 a 31/10/2022 em conformidade com a liquidaçao Marisa M. B. Fazenda - Coord. de Programas Sociais 2.300,00
13/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 301; ref 01/10/2022 a 31/10/2022 em conformidade com a liquidaçao Marisa M. B. Fazenda - Coord. de Programas Sociais 2.300,00
04/11/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 311; REF 01/11/2022 A 30/11/2022 2.300,00
08/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 311; REF 01/11/2022 A 30/11/2022 2.300,00
08/12/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 323; REF PERIODO 12/2022 em conformidade com a liquidaçao Marisa M. B. Fazenda - Coord. de Programas Sociais 2.300,00
14/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 323; REF PERIODO 12/2022 em conformidade com a liquidaçao Marisa M. B. Fazenda - Coord. de Programas Sociais 2.300,00
TOTAL 13.800,00 13.800,00 13.800,00
SALDO A PAGAR 0,00