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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GUILHERME DE SOUZA CAMPOS 02482914086

Dados do Empenho
Número do empenho: 322 Data de lançamento: 13/01/2022
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO BASICO
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 26 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
18.00 Cortes de grama na EMEI Paulo Freire, Bairro Praia. 370,00 6.660,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/01/2022 Cortes de grama na EMEI Paulo Freire, Bairro Praia. 6.660,00
04/02/2022 Liquidação de empenho nesta data 370,00
08/02/2022 Pagamento de Empenho nessa Data 370,00
10/03/2022 em conformidade com a liquidação Maristel Charão - Coord. da Sec. de Educação 4.204,00
14/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA em conformidade com a liquidação Maristel Charão - Coord. da Sec. de Educação 4.204,00
07/04/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 241; 370,00
08/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 241; em conformidade com a liquidação Maristel Charão Coord. da Sec. de Educação 370,00
15/12/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/354; EM CONFORMIDADE COM A LIQUIDAÇAO MARISTEL CHARAO - COORD. DA SEC. DE EDUCAÇAO 1.716,00
20/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/354; EM CONFORMIDADE COM A LIQUIDAÇAO MARISTEL CHARAO - COORD. DA SEC. DE EDUCAÇAO 1.716,00
TOTAL 6.660,00 6.660,00 6.660,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.