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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ENGI PROJECT EIRELI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3765 Data de lançamento: 21/07/2022
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção dos dois elevadores, da marca Ortobras, instalados nas dependências do prédio da sede administrativa da Prefeitura Municipal de Taquari - Centro Administrativo Celso Luiz Martins, sito, à Rua Osvaldo Aranha, 1790, neste município, conforme especificações e condições estabelecidas no item 17 do edital e em seu Anexo I – Formulário de Proposta Comercial. 955,00 4.775,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2022 Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção dos dois elevadores, da marca Ortobras, instalados nas dependências do prédio da sede administrativa da Prefeitura Municipal de Taquari - Centro Administrativo Celso Luiz Martins, sito, à Rua Osvaldo Aranha, 1790, neste município, conforme especificações e condições estabelecidas no item 17 do edital e em seu Anexo I – Formulário de Proposta Comercial. 4.775,00
16/09/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 0/1106; 955,00
29/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 0/1106; 955,00
21/10/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 1159; ref manutenção 09/22 955,00
24/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1159; ref manutenção 09/22 955,00
22/11/2022 Conforme Memorando nº 459/2022, assiando pelo Engenheiro Flávio de Andrade. Nota Fiscal Nº 0/1204; 955,00
28/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Memorando nº 459/2022, assiando pelo Engenheiro Flávio de Andrade. Nota Fiscal Nº 0/1204; 929,10
28/11/2022 Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 3765/2022 25,90
28/12/2022 SALDO EMPENHO NAO LIQUIDADO NO EXERCICIO -1.910,00
TOTAL 2.865,00 2.865,00 2.865,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 22/11/2022 25,90 6695/2022 Lançada
TOTAL   25,90