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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JV BORBA REFLORESTAMENTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5102 Data de lançamento: 08/09/2022
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO BASICO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 24 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 Mão de obra de serviços mecânicos em geral para ônibus, micro-ônibus, ambulância e caminhões. Finalidade: Mão de ibra de serviços mecânicos em geral através do Pregão Presencial nº 024/2022 para os veículos escolares de placa IVO3705, IVO3706 e IVK1769, conforme memorando nº 562/2022 em anexo. 55,66 11.132,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2022 Mão de obra de serviços mecânicos em geral para ônibus, micro-ônibus, ambulância e caminhões. Finalidade: Mão de ibra de serviços mecânicos em geral através do Pregão Presencial nº 024/2022 para os veículos escolares de placa IVO3705, IVO3706 e IVK1769, conforme memorando nº 562/2022 em anexo. 11.132,00
04/10/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 102; 103; 104; 105; 107; 108; 109; ref serviço placas: IVO3705; IVK1769; JAZ6F52; IUN8299 4.047,87
05/10/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 106; ref serviço placa: IVO3705 em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 97,96
10/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 106; ref serviço placa: IVO3705 em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 97,96
10/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 102; 103; 104; 105; 107; 108; 109; ref serviço placas: IVO3705; IVK1769; JAZ6F52; IUN8299 4.047,87
24/10/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 132; 133; 134; ref serviço placas: IVK1769; IVO3705 em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 1.060,12
28/10/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 141; 142; 143; 144; 145; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 4.125,09
31/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 132; 133; 134; ref serviço placas: IVK1769; IVO3705 em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 1.060,12
01/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 141; 142; 143; 144; 145; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 4.125,09
18/11/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 151; 152; 153; ref serviço placas IXT0082; IVK1769; JAZ6F52 em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 1.090,93
23/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 151; 152; 153; ref serviço placas IXT0082; IVK1769; JAZ6F52 em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 1.090,93
28/12/2022 Saldo de empenho não liquiidado no exercício -710,03
TOTAL 10.421,97 10.421,97 10.421,97
SALDO A PAGAR 0,00