Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2022 |
MAO DE OBRA DE SERVICOS DE MECANICO EM GERAL PARA OS CARROS DE GASOLINA OU FLEX.
Finalidade: Aquisição de 100 horas de mão de obra de serviços mecânicos para carros da frota da secretaria da saúde, em conformidade a Ata de Registro de Preços nº 017/2022. |
9.500,00 |
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| 17/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 395; 396;
REF SERVIÇO PLACA: IXJ2593; IZU8F26
em conformidade com a liquidaçao Vinicius Lange - Coord. da Estrategia da Saude |
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1.137,50 |
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| 18/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 395; 396;
REF SERVIÇO PLACA: IXJ2593; IZU8F26
em conformidade com a liquidaçao Vinicius Lange - Coord. da Estrategia da Saude |
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1.137,50 |
| 10/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 426; 427; 428; 429; 430; 431;
ref serviço placas: IUK5I68; IZF2B88; IZU8F26; IXJ2593; IZV0F29
EM CONFORMIDADE COM A LIQUIDAÇAO VINICIUS LANGE - COORD. DA ESTRATEGIA DA SAUDE |
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1.567,50 |
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| 18/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 426; 427; 428; 429; 430; 431;
ref serviço placas: IUK5I68; IZF2B88; IZU8F26; IXJ2593; IZV0F29
EM CONFORMIDADE COM A LIQUIDAÇAO VINICIUS LANGE - COORD. DA ESTRATEGIA DA SAUDE |
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1.567,50 |
| 07/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 473; 474; 475; 476;
REF SERVIÇO PLACAS: IVQ8E68; IYQ5345 |
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4.322,50 |
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| 09/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 473; 474; 475; 476;
REF SERVIÇO PLACAS: IVQ8E68; IYQ5345 |
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4.322,50 |
| 16/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 495; 496; |
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617,50 |
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| 21/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 500; 501; 502; 503; 504; 505; 506;
ref serviço placas IYQ5343; IUY1705; IZV0F29; IZU8F26; IYQ5345; IXJ2573; IWG8I68 |
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1.852,50 |
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| 21/12/2022 |
SALDO A MAIOR, SEM MAIS LIQUIDAÇAO NO EXERCICIO |
-2,50 |
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| 22/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 495; 496; |
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617,50 |
| 26/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 500; 501; 502; 503; 504; 505; 506;
ref serviço placas IYQ5343; IUY1705; IZV0F29; IZU8F26; IYQ5345; IXJ2573; IWG8I68 |
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1.852,50 |
| TOTAL |
9.497,50 |
9.497,50 |
9.497,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |