Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/09/2022 |
Credenciamento de pessoas jurídicas para realização de exames laboratoriais, conforme recursos repassados pelo Ministérios da Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, de acordo com a Resolução nº 595/13-CIB/RS - Municiípio de Tabai/RS. |
9.090,24 |
|
|
04/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 12564;
REF 09/2022
em conformidade com a liquidaçao Vinicius Lange - Coord. da Estrategia da Saude |
|
2.278,09 |
|
13/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 12564;
REF 09/2022
em conformidade com a liquidaçao Vinicius Lange - Coord. da Estrategia da Saude |
|
|
2.198,36 |
13/10/2022 |
Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO - ATIV/INAT.EXECUTIVO, retido no Pagamento do Empenho 5342/2022 |
|
|
34,17 |
13/10/2022 |
Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 5342/2022 |
|
|
45,56 |
10/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/12872;
REF OUTUBRO/22
em conformidade com a liquidaçao Edson Luiz Reis da Silva |
|
2.062,69 |
|
18/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/12872;
REF OUTUBRO/22
em conformidade com a liquidaçao Edson Luiz Reis da Silva |
|
|
1.990,50 |
18/11/2022 |
Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO - ATIV/INAT.EXECUTIVO, retido no Pagamento do Empenho 5342/2022 |
|
|
30,94 |
18/11/2022 |
Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 5342/2022 |
|
|
41,25 |
08/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/13267;
REF NOVEMBRO/22
em conformidade com a liquidaçao Edson Luiz Reis da Silva |
|
2.097,64 |
|
15/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/13267;
REF NOVEMBRO/22
em conformidade com a liquidaçao Edson Luiz Reis da Silva |
|
|
2.024,23 |
15/12/2022 |
Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 5342/2022 |
|
|
41,95 |
15/12/2022 |
Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO - ATIV/INAT.EXECUTIVO, retido no Pagamento do Empenho 5342/2022 |
|
|
31,46 |
21/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/13443;
REF 15 DIAS DEZ/22 |
|
1.772,55 |
|
26/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/13443;
REF 15 DIAS DEZ/22 |
|
|
1.710,51 |
26/12/2022 |
Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 5342/2022 |
|
|
35,45 |
26/12/2022 |
Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO - ATIV/INAT.EXECUTIVO, retido no Pagamento do Empenho 5342/2022 |
|
|
26,59 |
TOTAL |
9.090,24 |
8.210,97 |
8.210,97 |
SALDO A PAGAR |
879,27 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.