Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: IMUNIZADORA RENCK LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5702 |
Data de lançamento: |
04/10/2022 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Unidade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE |
Função: |
EDUCAÇÃO |
Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Projeto / Atividade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BASICO |
Conta de Despesa: |
3390.39.82.00.00.00 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
5 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
DEDETIZAÇÃO DE AMBIENTES EMEI CASA DA CRIANÇA ACRÉSCIMO DE 924 M² DE ÁREA |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/10/2022 |
DEDETIZAÇÃO DE AMBIENTES EMEI CASA DA CRIANÇA ACRÉSCIMO DE 924 M² DE ÁREA |
300,00 |
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07/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 20297;
em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao |
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300,00 |
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13/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 20297;
em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao |
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255,60 |
13/10/2022 |
Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 5702/2022 |
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11,40 |
13/10/2022 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 5702/2022 |
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33,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL |
07/10/2022 |
11,40 |
5796/2022 |
Lançada |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
07/10/2022 |
33,00 |
5796/2022 |
Lançada |
TOTAL |
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44,40 |
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