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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GUILHERME DE SOUZA CAMPOS 02482914086

Dados do Empenho
Número do empenho: 5738 Data de lançamento: 06/10/2022
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade: DEPART.MOBILIDADE, TRANSP. E CIRCULAÇÃO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Projeto / Atividade: MANUT.CONTROLE E SEG.DO TRAFEGO URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 17 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11908.00 Registro de Preços, pelo período de 12 meses, para a contratação futura de empresa para a realização de serviços públicos de roçagem (manual e mecanizada) em praças, campos e demais espaços públicos do município de Taquari, compreendendo, também, acabamentos em meio-fios e proximidades de calçadas, bem como recolhimento dos resíduos gerados e destinação a aterro licenciado. Finalidade: Aquisição de serviços de rocagem em locais publicos, para a manutenção dos espaços publicos, conforme ata d 1,26 15.004,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2022 Registro de Preços, pelo período de 12 meses, para a contratação futura de empresa para a realização de serviços públicos de roçagem (manual e mecanizada) em praças, campos e demais espaços públicos do município de Taquari, compreendendo, também, acabamentos em meio-fios e proximidades de calçadas, bem como recolhimento dos resíduos gerados e destinação a aterro licenciado. Finalidade: Aquisição de serviços de rocagem em locais publicos, para a manutenção dos espaços publicos, conforme ata de registro de preços 045/2022 e memorando 174/2022. 15.004,08
24/10/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 0/323; 15.004,08
24/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005738/2022 Guilherme de Souza Campos 02482914086 - 2011379 15.004,08
TOTAL 15.004,08 15.004,08 15.004,08
SALDO A PAGAR 0,00