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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: OFICINA DO MELAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5850 Data de lançamento: 11/10/2022
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade: DEPART.MOBILIDADE, TRANSP. E CIRCULAÇÃO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Projeto / Atividade: MANUT.CONTROLE E SEG.DO TRAFEGO URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 MAO DE OBRA DE SERVICOS DE MECANICO EM GERAL PARA OS CARROS DE GASOLINA OU FLEX. Finalidade: Aquisição de 30 horas de mão de obra mecanica para a kombi de placa IRV-1733 da Secretaria Municipal de Planejamento 95,00 2.850,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2022 MAO DE OBRA DE SERVICOS DE MECANICO EM GERAL PARA OS CARROS DE GASOLINA OU FLEX. Finalidade: Aquisição de 30 horas de mão de obra mecanica para a kombi de placa IRV-1733 da Secretaria Municipal de Planejamento 2.850,00
17/10/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 397; ref serviço placa IRV1733 em conformidade com a liquidaçao Cleonice Almeida - Responsavel Setor Transito/Limpeza Urbana 2.850,00
31/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 397; ref serviço placa IRV1733 em conformidade com a liquidaçao Cleonice Almeida - Responsavel Setor Transito/Limpeza Urbana 2.850,00
TOTAL 2.850,00 2.850,00 2.850,00
SALDO A PAGAR 0,00