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Última atualização realizada em 10/06/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6409 Data de lançamento: 28/10/2022
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: PROGR.PRIMEIRA INFANCIA MELHOR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 59 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3000.00 SACO PLASTICO PARA LIXO COMUM NA COR PRETA OU AZUL, REFORCADO, CAPACIDADE 100 LITROS, NO MINIMO 0,10 MICRAS, TAMANHO APROXIMADO DE 75CM DE LARGURA X 105CM DE ALTURA. Finalidade: Aquisição de material de limpeza e higiene para uso nas unidades de saúde do município, em confirmadade ao Pregão Eletrônico 059/2021. 0,27 810,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/10/2022 SACO PLASTICO PARA LIXO COMUM NA COR PRETA OU AZUL, REFORCADO, CAPACIDADE 100 LITROS, NO MINIMO 0,10 MICRAS, TAMANHO APROXIMADO DE 75CM DE LARGURA X 105CM DE ALTURA. Finalidade: Aquisição de material de limpeza e higiene para uso nas unidades de saúde do município, em confirmadade ao Pregão Eletrônico 059/2021. 810,00
15/12/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 4/11748; em conformidade com a liquidaçao Vinicius Lange - Coord. da Estrategia da Saude 810,00
20/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006409/2022 Gd Atacadista de Produtos de Higiene e Limpeza Eireli - 2011729 810,00
TOTAL 810,00 810,00 810,00
SALDO A PAGAR 0,00