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Última atualização realizada em 10/06/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MILTON DOS SANTOS FLECK & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6497 Data de lançamento: 04/11/2022
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVICO DE MAO DE OBRA - torre para carregar palete com material. Finalidade: Aqusição de confecção de uma torre de ferro para carregar paletes c/ material incluso, o objeto confeccionado sera de uso para as Secretarias Municipais de Agriultura, Obras e Planejamento. 3.690,00 3.690,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2022 SERVICO DE MAO DE OBRA - torre para carregar palete com material. Finalidade: Aqusição de confecção de uma torre de ferro para carregar paletes c/ material incluso, o objeto confeccionado sera de uso para as Secretarias Municipais de Agriultura, Obras e Planejamento. 3.690,00
16/11/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/1103; 3.690,00
23/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/1103; 3.591,11
23/11/2022 Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 6497/2022 98,89
TOTAL 3.690,00 3.690,00 3.690,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 16/11/2022 98,89 6555/2022 Lançada
TOTAL   98,89